-
电子图书1.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/E0020304
馆藏复本:1
可借复本:1 袁小勇,林云忠主编
人民邮电出版社 2022.09
(0) 馆藏
-
电子图书2.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/E0020675
馆藏复本:1
可借复本:1 周平,荣欣主编
人民邮电出版社 2022.09
(0) 馆藏
-
电子图书3.合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 F239.45/E0020611
馆藏复本:1
可借复本:1 李春节,徐荣华,葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022.09
(0) 馆藏
-
电子图书4.内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 F239.45-62/E0020686
馆藏复本:1
可借复本:1 郭长水,纪新伟主编
人民邮电出版社 2022.09
(0) 馆藏
-
电子图书5.内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 F239.45/E0020310
馆藏复本:1
可借复本:1 刘红生,袁小勇主编
人民邮电出版社 2022.09
(0) 馆藏
-
电子图书6.内部审计实务操作从入门到实战 F239.45/E0021444
馆藏复本:1
可借复本:1 惠增强编著
人民邮电出版社 2022.05
(0) 馆藏
-
电子图书7.内部审计学.2版 F239.45/E0024838
馆藏复本:1
可借复本:1 沈征编著
电子工业出版社 2022.04
(0) 馆藏
-
电子图书8.内部审计与高校治理 F239.66/E0106192
馆藏复本:1
可借复本:1 欧兵主编
西南财经大学出版社 2020.05
(0) 馆藏
-
电子图书9.内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 F239.45/E0146015
馆藏复本:1
可借复本:1 牛恺著
人民邮电出版社 2018.03
(0) 馆藏
-
电子图书10.内部审计:让虚假数字无处藏身 F239.45/E0161354
馆藏复本:1
可借复本:1 陈金翠编著
人民邮电出版社 2017.05
(0) 馆藏
-
电子图书11.内部审计的作用机理与治理效果 F239.45/E0167312
馆藏复本:1
可借复本:1 李嘉明著
重庆大学出版社 2016.06
(0) 馆藏
-
电子图书12.内部审计学概论 F239.45/E0122124
馆藏复本:1
可借复本:1 王李编著
辽宁科学技术出版社 2017.06
(0) 馆藏
-
中文图书13.增值:内部审计且行且思 F239.45/24
馆藏复本:3
可借复本:3 梁雄著
立信会计出版社 2019
(0) 馆藏
-
中文图书14.内部审计 F239.45/22
馆藏复本:3
可借复本:3 张红英主编
厦门大学出版社 2020
(0) 馆藏
-
中文图书15.国际注册内部审计师CIA考试应试指南.2,内部审计实务 F239.45/11:2
馆藏复本:5
可借复本:5 中审网校编
中国财政经济出版社 2014
(0) 馆藏
-
中文图书16.CIA考试习题汇编.5版 F239.45/12=5
馆藏复本:3
可借复本:3 北京兆泰投资顾问有限公司编
西苑出版社 2014
(0) 馆藏
-
中文图书17.国际注册内部审计师CIA考试应试指南.1,内部审计基础 F239.45/11
馆藏复本:2
可借复本:2 中审网校编
中国财政经济出版社 2014
(0) 馆藏
-
中文图书18.CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用.internal audit activity's role in governance, ri F239.45/1
馆藏复本:3
可借复本:0 (美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2007
(0) 馆藏