MARC状态:已编 文献类型:电子图书 浏览次数:24
- 题名/责任者:
- 内部审计学/沈征编著
- 版本说明:
- 2版
- 出版发行项:
- 北京:电子工业出版社,2022.04
- ISBN及定价:
- 978-7-121-43244-6/CNY59.90
- 载体形态项:
- 314页:图;26cm
- 并列正题名:
- Internal auditing
- 丛编项:
- 华信经管创新系列
- 个人责任者:
- 沈征 编著
- 学科主题:
- 内部审计-教材-高等学校
- 中图法分类号:
- F239.45
- 相关题名附注:
- 封面英文题名:Internal auditing
- 提要文摘附注:
- 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的最新发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范,内部审计的过程与方法,内部审计工作底稿,内部审计的报告,内部控制审计,风险管理审计,对舞弊行为进行检查和报告,绩效审计,信息系统审计,内部经济责任审计,建设项目内部审计,内部环境审计。
- 使用对象附注:
- 内部审计相关专业人员
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/E0024838 | E0024838 | 罗庄校区—电子图书 | 可借 | 电子图书 |
显示全部馆藏信息