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MARC状态:已编 文献类型:电子图书 浏览次数:40

题名/责任者:
内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理/郭长水,纪新伟主编
出版发行项:
北京:人民邮电出版社,2022.09
ISBN及定价:
978-7-115-59374-0/CNY108.00
载体形态项:
27,371页:图;24cm
其它题名:
穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
丛编项:
内部审计工作法系列
个人责任者:
郭长水 主编
个人责任者:
纪新伟 主编
学科主题:
内部审计-指南
中图法分类号:
F239.45-62
提要文摘附注:
本书首先从内部审计概述以及其主要业务类型的基础性内容讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性认识。然后讲解了实务中的核心内容,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制定、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息化的应用,以帮助读者学会借助工具来提升效率。最后,通过讲解内部审计部门的内部管理,升华了内审工作的知识体系。
使用对象附注:
本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事内部审计、财会工作人士的案头工具书,也可作为财经类院校教学的参考资料
电子资源:
http://www.cxstar.com/Book/Detail?pinst=P6u77RH0me5oQF0l5w3&ruid=2b57d552000435XXXX
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45-62/E0020686 E0020686   罗庄校区—电子图书     可借 电子图书
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