MARC状态:已编 文献类型:电子图书 浏览次数:25
- 题名/责任者:
- 内部控制审计:理论与实务/李万福主编
- 出版发行项:
- 北京:北京大学出版社,2021.08
- ISBN及定价:
- 978-7-301-31845-4/CNY42.00
- 载体形态项:
- 204页:图;26cm
- 个人责任者:
- 李万福 主编
- 学科主题:
- 内部审计-教材-高等学校
- 中图法分类号:
- F239.45
- 一般附注:
- “十三五”江苏省高等学校重点教材 高等院校经济管理类专业“互联网+”创新规划教材 国家自然科学基金项目
- 提要文摘附注:
- 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控审计理论与实务。本书以二维码的形式进行知识拓展,有助于读者快速了解内部控制审计实务发展,提升其内部控制审计实务能力,培育髙质量应用型的内部控制审计人才。
- 使用对象附注:
- 高校审计专业学生
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/E0050353 | E0050353 | 罗庄校区—电子图书 | 可借 | 电子图书 |
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