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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:74

题名/责任者:
CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用.internal audit activity's role in governance, risk, and control/(美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著 李海风, 李媛媛等译
出版发行项:
北京:电子工业出版社,2007
ISBN及定价:
978-7-121-03326-1/CNY70.00
载体形态项:
491页:图;26cm
统一题名:
Wiley CIA exam review, internal audit activity's role in governance, risk, and control
其它题名:
内部审计活动在治理、风险和控制中的作用
丛编项:
国际知名CIA考试用书.Wiley CIA考试用书系列
个人责任者:
瓦莱布哈内尼, S. R. (Vallabhaneni, S. Rao)
个人次要责任者:
李海风
个人次要责任者:
李媛媛
学科主题:
内部审计-审计人员-水平考试-自学参考资料
中图法分类号:
F239.45
版本附注:
据原书2005年英文版第3版译出
出版发行附注:
由John Wiley & Son, Inc.授权电子工业出版计出版发行
书目附注:
有书目
提要文摘附注:
本书共分6章,内容包括:遵循ⅡA属性标准;建立以风险为导向的计划,确定内部审计活动的优先顺序;了解内部审计活动在组织治理中的角色;内部审计活动的其他角色和职责等。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 校区—馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/1 0031988   经开校区—经开库房     非可借 经开库房
F239.45/1 0032329   经开校区—经开库房     非可借 经开库房
F239.45/1 0032330   经开校区—经开库房     非可借 经开库房
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